|
Faktúra |
5100000607
|
Potraviny ŠJ
|
138,12 |
s DPH |
|
19.01.2015 |
Mäso ZEMPLÍN |
Základná škola s materskou školou, Žbince 145 |
|
|
20.01.2015 |
|
Faktúra |
2119180499
|
Vodné a stočné (24.09.2014-27.10.2014)
|
172,38 |
s DPH |
|
28.10.2014 |
VVS |
Základná škola s materskou školou, Žbince 145 |
|
|
29.10.2014 |
|
Faktúra |
2143662
|
čistiace prostriedky
|
345,50 |
s DPH |
|
10.10.2014 |
MIPA Michalovce |
Základná škola s materskou školou, Žbince 145 |
|
|
13.10.2014 |
|
Faktúra |
2143645
|
Kancelárske potreby
|
79,00 |
s DPH |
|
09.10.2014 |
MIPA Michalovce |
Základná škola s materskou školou, Žbince 145 |
|
|
10.10.2014 |
|
Faktúra |
8766769199
|
Telekom. poplatky
|
40,57 |
s DPH |
|
03.10.2014 |
Slovak Telekom |
Základná škola s materskou školou, Žbince 145 |
|
|
06.10.2014 |
|
Faktúra |
0114111242
|
Jedálne kupóny
|
|
s DPH |
|
15.10.2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Žbince 145 |
|
|
16.10.2014 |
|
Faktúra |
2145560
|
Minet - materiál
|
129,96 |
s DPH |
|
16.10.2014 |
Slovak Telekom |
Základná škola s materskou školou, Žbince 145 |
|
|
17.10.2014 |
|
Faktúra |
2145556
|
Servis zariadení, servisné práce
|
115,99 |
s DPH |
|
16.10.2014 |
Slovak Telekom |
Základná škola s materskou školou, Žbince 145 |
|
|
17.10.2014 |
|
Faktúra |
7410011017
|
Telekom. poplatky
|
19,14 |
s DPH |
|
22.10.2014 |
Slovak Telekom |
Základná škola s materskou školou, Žbince 145 |
|
|
23.10.2014 |
|
Faktúra |
FA1400277
|
Štec Igor
|
50,17 |
s DPH |
|
30.10.2014 |
Štec Igor |
Základná škola s materskou školou, Žbince 145 |
|
|
31.10.2014 |
|
Faktúra |
21423661
|
Dokumentácia ZŠ - okt. 14 + bonus
|
44,80 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
RAABE |
Základná škola s materskou školou, Žbince 145 |
|
|
28.10.2014 |
|
Faktúra |
1767695771
|
Telekom- poplatky
|
41,44 |
s DPH |
|
31.10.2014 |
Slovak Telekom |
Základná škola s materskou školou, Žbince 145 |
|
|
03.11.2014 |
|
Faktúra |
7409167037
|
Telekom. poplatky
|
28,17 |
s DPH |
|
01.10.2014 |
Slovak Telekom |
Základná škola s materskou školou, Žbince 145 |
|
|
02.10.2014 |
|
Faktúra |
7410132470
|
Telekom- poplatky
|
33,16 |
s DPH |
|
01.11.2014 |
Slovak Telekom |
Základná škola s materskou školou, Žbince 145 |
|
|
03.11.2014 |
|
Faktúra |
6300132770
|
Zemný plyn (01.11.2014-30.11.2014)
|
63,00 |
s DPH |
|
01.11.2014 |
SPP |
Základná škola s materskou školou, Žbince 145 |
|
|
03.11.2014 |
|
Faktúra |
6300132771
|
Zemný plyn (01.11.2014-30.11.2014)
|
1 670,00 |
s DPH |
|
01.11.2014 |
SPP |
Základná škola s materskou školou, Žbince 145 |
|
|
03.11.2014 |
|
Faktúra |
6300132768
|
Zemný plyn (01.11.2014-30.11.2014)
|
188,00 |
s DPH |
|
01.11.2014 |
SPP |
Základná škola s materskou školou, Žbince 145 |
|
|
03.11.2014 |
|
Faktúra |
7415476471
|
Elektrina - dodávka a distribúcia (01.09.2014-30.11.2014)
|
1 118,00 |
s DPH |
|
01.11.2014 |
VSE |
Základná škola s materskou školou, Žbince 145 |
|
|
03.11.2014 |
|
Faktúra |
FV140195
|
Poradenské služby pri VO č. 11022013 (október 2014)
|
200,00 |
s DPH |
|
31.10.2014 |
Lungo Mare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Žbince 145 |
|
|
01.10.2014 |
|
Faktúra |
2145936
|
Pripojenie do internetu
|
24,00 |
s DPH |
|
03.11.2014 |
MINET |
Základná škola s materskou školou, Žbince 145 |
|
|
04.11.2014 |